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春立正达拟续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构

中访网数据  北京市春立正达医疗器械股份有限公司(以下简称“春立正达”)于近日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过《关于续聘公司2025年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案》。公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2025年度境内外财务审计及内控审计机构。

独立董事对该议案发表事前认可意见,认为大信会计师事务所具备相关执业资格及丰富的上市公司审计经验,能够满足公司审计需求。其在2024年度的审计工作中表现专业,出具的审计报告客观、真实。独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

此次续聘事项尚需提交股东大会审议批准。若顺利通过,大信会计师事务所将继续为春立正达提供2025年度的财务报告审计及内部控制审计服务,确保公司财务信息的合规性与透明度。