中访网数据 四川合纵药易购医药股份有限公司(以下简称“合纵药易购”)近日发布《内部审计制度》,旨在加强公司内部审计工作,提升审计质量,防范和控制风险,维护公司及股东权益。该制度明确了内部审计的组织架构、职责权限、审计程序及质量控制等核心内容,进一步规范了公司治理体系。
根据制度,合纵药易购设立审计监察部,在审计委员会的监督下独立开展审计工作,并向董事会负责。审计监察部的主要职责包括监督内部控制有效性、审计财务信息真实性、跟踪整改措施及反舞弊机制建设等。审计范围涵盖公司及下属单位的财务、采购、销售、投资、关联交易等关键业务环节。
制度规定,审计监察部需每半年对内部审计事项进行检查并提交报告,重大审计事项需及时汇报。同时,公司将对审计结果及整改情况纳入考核体系,作为干部任免和决策的重要依据。对于违反审计规定的行为,公司将视情节轻重给予处分或追究责任。
合纵药易购表示,此次内部审计制度的实施将有助于优化公司内控体系,提升运营效率,保障信息披露的真实性与完整性,为公司的长期稳定发展奠定基础。