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健康元药业集团股份有限公司2025年度内部控制审计获无保留意见

中访网数据  致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年3月30日发布了健康元药业集团股份有限公司2025年度内部控制审计报告。报告显示,注册会计师按照相关审计准则,对健康元截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,健康元公司在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》及相关规定保持了有效的财务报告内部控制。该结论表明,在报告基准日,健康元与财务报表相关的内部控制体系运行有效,能够合理保证财务报告的可靠性。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,无法绝对防止或发现错报,且未来有效性可能因情况变化而改变。此次无保留意见的内部控制审计结果,通常被视为公司治理结构完善、内部控制严谨的积极信号,有助于增强投资者对公司财务信息质量的信心。