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同花顺2025年度关联资金往来审计报告发布,无违规占用情况

中访网数据  天健会计师事务所于2026年3月7日出具了关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告。报告显示,经审计,同花顺管理层编制的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》在所有重大方面符合中国证监会及深圳证券交易所的相关监管要求,如实反映了公司2025年度的相关情况,未发现存在非经营性资金占用的违规行为。该审计报告将作为同花顺2025年年度报告的必备文件予以披露。此次审计结论有助于增强投资者对公司治理规范性和财务透明度的信心,表明公司在关联资金往来方面内部控制有效,符合监管规定。