中访网数据 安永华明会计师事务所于2026年3月18日出具了东方财富信息股份有限公司2025年度内部控制审计报告。报告显示,审计师认为,截至2025年12月31日,东方财富信息股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该报告为标准无保留意见的审计报告。报告指出,建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任,而注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见。同时,报告也提示了内部控制的固有局限性,即存在无法防止和发现所有错报的可能性,且未来有效性可能因情况变化而改变。此次内部控制审计结果的发布,有助于投资者评估公司财务报告的可靠性及相关风险管理水平。