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平安银行2025年度内部控制审计获无保留意见,安永华明确认其财务报告内控有效

中访网数据  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年3月20日出具了平安银行股份有限公司2025年度内部控制审计报告。报告显示,注册会计师按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,对平安银行2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。审计意见认为,平安银行于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该报告由注册会计师陈胜和罗杨签字。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,无法完全防止和发现错报,且未来有效性可能因情况变化而受影响。此次审计结果基于平安银行董事会对建立健全和实施内部控制并评价其有效性的责任。