03/21
2026

有价值的财经大数据平台

投稿

财经数据

平安银行发布2025年度内部控制评价报告,内控体系持续有效运行

中访网数据  平安银行股份有限公司于2026年3月20日经董事会审议通过,正式发布了2025年度内部控制评价报告。报告显示,截至2025年12月31日,该行在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制审计意见与银行自评结论一致。

根据报告,2025年度平安银行遵循全面性、风险导向等原则,通过管理层自我评估与稽核独立评价相结合的方式,对全行内部控制体系进行了全面检视。评价范围覆盖了公司治理、存贷款、资金同业、信用卡、信息科技、风险管理等主要业务和管理流程,以及其理财子公司的相关业务。

评价过程中,银行及理财子公司共发现内部控制一般缺陷54个,主要涉及部分授信业务“三查”不到位、代销产品销售不规范、系统安全管理、外包服务管理等方面。管理层已针对所有缺陷制定了整改计划并推动落实,截至报告基准日已完成整改。报告认为,这些缺陷的风险均在可控范围内,未对银行经营管理构成实质性影响。

展望2026年,平安银行表示将持续强化内控合规与风险管理。具体措施包括:升级合规风险治理,开展专项提升活动;坚守资产质量生命线,强化重点领域风险防控与存量风险化解;内部审计将聚焦经营、合规、管理、财务四大风险领域,深化科技赋能,以保障银行高质量发展。