中访网数据 舍得酒业股份有限公司董事会审计委员会近日发布了2025年度履职情况报告。报告显示,该委员会在2025年度共召开了七次会议,有效履行了监督与评估职责。核心决策方面,委员会审议并通过了续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案,认为其具备相应的专业能力和独立性。在年报审计关键节点,委员会于2025年3月审阅了2024年年度报告及内控评价报告,并于12月与年审会计师就2025年度审计计划进行了事前沟通。关键数据方面,委员会审阅了公司2024年年度报告、2025年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告,认为相关财务报告真实、准确、完整。影响范围上,审计委员会的履职工作涵盖监督外部审计机构、指导内部审计、评估公司内部控制有效性及协调内外部沟通,旨在保障公司财务报告的可靠性,维护公司及全体股东的合法权益,促进公司规范运作。报告总体评价认为,审计委员会在报告期内忠实、勤勉地履行了职责。