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妙可蓝多2025年度内部控制审计报告获标准无保留意见

中访网数据  上海妙可蓝多食品科技股份有限公司于近日披露了2025年度内部控制审计报告。报告显示,会计师事务所按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关规定,对妙可蓝多2025年1月1日至2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。该意见表明,在审计基准日,妙可蓝多公司的财务报告内部控制不存在重大缺陷,在所有重大方面保持了有效的内部控制。此份报告是公司年度财务信息披露的重要组成部分,标准无保留意见的结论有助于增强投资者对公司财务报告可靠性及内部治理规范性的信心,为公司资本市场的稳健表现提供了基础保障。