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妙可蓝多审计委员会2025年度履职报告发布,聚焦财务审核与内控监督

中访网数据  上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会审计委员会近日发布2025年度履职情况报告。报告显示,该委员会在2025年度共召开5次会议,全体委员均亲自出席。核心履职工作包括:严格审核公司各期定期报告的财务信息,确认其符合会计准则并公允反映公司状况;监督评估外部审计机构毕马威华振会计师事务所的年度审计工作,并出具了专门的监督职责报告;审议并认可公司内部审计工作计划与成果;评估认为公司内部控制体系在所有重大方面保持有效。审计委员会由三名独立董事组成,主任委员为会计专业人士潘敏女士。委员会在年度内协调了管理层、内部审计与外部审计之间的沟通,确保审计工作质量。报告总体评价认为,审计委员会在2025年度依法依规履职,有效发挥了审查与监督职能,维护了公司及股东权益。委员会表示,2026年度将继续履行职能,为公司发展提供支持。