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招商银行发布2025年度内部控制评价报告,确认内控体系有效运行

中访网数据  招商银行股份有限公司于2026年3月27日发布了2025年度内部控制评价报告。报告显示,截至2025年12月31日,公司已按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。报告期内,公司内部控制评价范围覆盖了总行部门、境内分行、境外分行及招商永隆银行、招银理财等全部并表附属机构,资产总额和营业收入占比均为100%。评价工作重点关注了公司治理、风险管理、授信审批、零售与批发业务、信息科技以及房地产、地方政府融资平台、大财富管理等高风险领域。公司董事会声明,建立健全并有效实施内部控制是董事会的责任,该评价报告内容真实、准确、完整。2025年,公司持续巩固堡垒式风险合规管理体系,强化重点领域风险防控,并推进内控合规管理数智化转型。展望2026年,招商银行表示将继续强化风险防控,完善整改机制,并推动内控合规信息化建设,以保障公司稳健经营。