中访网数据 恒生电子股份有限公司于2026年3月26日发布了2025年度内部控制评价报告。报告基准日为2025年12月31日。评价结论显示,公司财务报告内部控制有效,未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。报告期内,纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计分别占公司合并报表的93.68%和98.90%,覆盖了主要业务和事项。公司依据相关规范体系,对组织架构、资金活动、采购销售、研发、信息安全等关键环节进行了评价。针对已识别的一般缺陷,公司已制定并落实整改措施。公司董事会声明对报告真实性负责,并指出内部控制存在固有局限性。自报告基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性结论的因素。2026年,公司表示将继续深化内控规范与日常运营的融合,加强监督检查,以保障股东权益并促进可持续发展。