中访网数据 中泰证券股份有限公司于近日发布公告,披露了对2025年度审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况的评估报告。报告显示,公司已顺利完成对容诚会计师事务所在2025年度财务报告及内部控制审计工作中履职表现的全面评估。
根据公告,容诚会计师事务所经公司董事会及股东大会审议批准,续聘为2025年度财务报告和内部控制审计机构。在2025年度的审计工作中,该所对公司财务报表及财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况及经营成果,且保持了有效的财务报告内部控制。
评估报告指出,容诚会计师事务所在审计过程中遵循执业规范,结合公司年度报告工作安排执行审计程序,并就审计计划、关键审计事项等与公司治理层和管理层保持了充分沟通。公司评估认为,容诚会计师事务所在本次审计中勤勉尽责、独立客观,展现了良好的职业操守与专业能力,按时完成了所有审计工作,其审计行为规范,出具的审计报告符合要求。
此次评估是公司依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定履行的公司治理职责,旨在确保外部审计工作的质量与独立性,维护公司及全体股东的合法权益。