中访网数据 国药集团一致药业股份有限公司于2026年3月31日召开董事会会议,审议通过了关于续聘2026年度审计机构的议案。公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议批准。根据公告,天健会计师事务所具备相应的执业资质和投资者保护能力,其项目团队具备专业胜任能力且保持独立性。公司2025年度向天健支付的审计费用合计为298.02万元(不含税),其中财务报表审计费用260.28万元,内部控制审计费用37.74万元。2026年度的具体审计费用将由公司经营层根据工作量及市场水平协商确定。公司董事会风险内控与审计委员会已对该续聘事项进行了事前审查,认为天健会计师事务所能够满足公司审计工作的要求,续聘程序符合相关规定。