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金地集团审计委员会2025年度履职报告发布,监督财务内控与续聘德勤

中访网数据  金地(集团)股份有限公司董事会审计委员会近日发布2025年度履职情况报告。报告期内,审计委员会共召开4次会议,审议了包括定期报告、会计师事务所续聘、内部控制评价等多项关键议案。核心决策方面,委员会审议通过了续聘德勤华永会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案,并监督评估了其2024年度审计工作,认为其执业情况符合要求。在内部监督上,委员会审阅了公司2024年度及2025年各季度的内部审计工作报告、内部控制评价报告以及半年度重大事件与资金往来检查报告,未发现内部审计工作存在重大问题或公司在重大事件及资金往来方面存在违规情形。委员会确认公司财务报告真实反映了经营与财务状况,无重大会计差错。报告亦提及,原委员季彤于2025年12月30日因工作变动辞任,但未影响委员会正常运行。总体而言,审计委员会在2025年度履行了监督公司财务报告、内部控制及内外部审计工作的职责,并计划在2026年继续加强风险防控与监督效能。