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上海爱婴室2025年度内部控制审计获无保留意见

中访网数据  安永华明会计师事务所于2026年4月3日发布了上海爱婴室商务服务股份有限公司2025年度内部控制审计报告。报告显示,会计师按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则,对爱婴室2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。

审计意见认为,上海爱婴室于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,无法绝对防止和发现错报,且未来有效性可能因情况变化而受影响。

该份报告为标准的无保留意见审计报告,表明会计师事务所未发现公司财务报告内部控制存在重大缺陷。报告明确了建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任,而注册会计师的责任是基于审计工作对内部控制有效性发表意见。此次审计结果有助于增强投资者对公司财务信息可靠性和内部控制质量的信心。