中访网数据 浙江海正药业股份有限公司董事会审计委员会近日发布报告,详细说明其对2025年度审计机构容诚会计师事务所的监督履职情况。报告显示,审计委员会在选聘、沟通及报告审议等关键环节均发挥了审查与监督作用。公司于2025年通过董事会及股东大会决议,正式聘任容诚所为2025年度财务及内控审计机构。审计委员会在聘任前对容诚所的专业资质、独立性及执业质量进行了严格核查与评价。在2025年度审计工作期间,审计委员会分别于2026年1月9日、3月20日与年审会计师就审计重点、报告内容等进行了事前、事中沟通。2026年4月3日,审计委员会召开会议,审议通过了包括2025年年度报告及内部控制评价报告在内的相关议案,并同意提交董事会。审计委员会总体评价认为,其已切实履行监督职责,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地完成了审计工作。