中访网数据 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年4月3日发布了针对浙江海正药业股份有限公司2025年度财务报告内部控制的审计报告。报告指出,注册会计师按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则,对海正药业截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,海正药业在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》及相关规定保持了有效的财务报告内部控制。报告同时强调了内部控制的固有局限性,即存在无法防止和发现所有错报的可能性,且未来有效性可能因情况变化而受影响。该审计结果基于海正药业董事会对建立健全及有效实施内部控制并评价其有效性的责任,以及注册会计师在实施审计工作基础上的责任。此次无保留意见的内部控制审计报告,通常被视为公司治理与财务报告可靠性的一项积极信号。