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小熊电器拟续聘信永中和为2026年度审计机构

中访网数据  小熊电器股份有限公司于2026年4月7日召开董事会会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构。该事项尚需提交公司2025年度股东大会审议批准。

核心决策方面,公司董事会基于审计工作的连续性与稳定性考虑,以及信永中和在专业服务能力、经验及独立性方面的表现,决定启动续聘程序。关键数据显示,信永中和2024年度业务收入为40.54亿元,其中审计业务收入25.87亿元,证券业务收入9.76亿元,具备为大量上市公司提供审计服务的经验。2025年度,小熊电器支付给信永中和的审计费用合计为135万元。

时间节点上,董事会已通过该议案,下一步将提交于2025年度股东大会审议。影响范围涉及公司2026年度的财务审计与内部控制审计工作。信永中和项目团队拟由项目合伙人贺春海、签字注册会计师罗春艳及质量复核合伙人王需如负责,该团队近三年均未因执业行为受到刑事处罚或行政处罚。