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小熊电器2025年内部控制审计获无保留意见,信永中和出具标准报告

中访网数据  信永中和会计师事务所于2026年4月7日对小熊电器股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。报告指出,注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。审计意见认为,小熊电器于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时,报告也提示了内部控制的固有局限性,即存在不能防止和发现错报的可能性,且未来有效性可能因情况变化而改变。该审计结果基于小熊电器董事会对建立健全并有效实施内部控制及评价其有效性的责任。此次审计报告的发布,表明公司2025年度在财务报告相关的内部控制体系建设与运行方面符合规范要求。