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小熊电器董事会审计委员会肯定信永中和2025年度审计工作

中访网数据  小熊电器股份有限公司董事会审计委员会近日发布报告,对受聘会计师事务所信永中和2025年度的履职情况进行了评估与监督总结。报告显示,信永中和已按约定完成对公司2025年度财务报告及内部控制的审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

核心决策方面,公司已于2025年4月通过董事会及股东大会决议,续聘信永中和为2025年度审计机构。审计委员会在聘任前对其专业资质、独立性等进行了严格核查,并在审计过程中通过多次会议沟通,对审计计划、重点及风险判断等事项进行了监督与指导。

关键数据上,信永中和2024年度业务收入为40.54亿元,其中审计业务收入25.87亿元,证券业务收入9.76亿元。截至2025年底,其拥有合伙人257人,注册会计师1799人,2024年度上市公司年报审计客户达383家。

时间节点包括:2025年3月31日审计委员会审议通过续聘议案,4月完成相关审议程序,审计工作于年度结束后按期完成。审计委员会认为,信永中和在审计期间勤勉尽职,遵循执业准则,独立、客观、公正地发表了审计意见,较好地完成了各项审计任务。此次评估肯定了会计师事务所的履职质量,有助于维护公司财务报告的可靠性与内部控制的有效性。