中访网数据 中山华利实业集团股份有限公司于2026年4月9日召开董事会会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任2026年度财务报告及内部控制的审计机构。该议案已获董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会批准。
根据公告,容诚会计师事务所是国内具备证券服务业务资格的资深机构,2024年度审计业务收入超过23亿元。本次续聘项目团队的核心成员包括项目合伙人潘新华、签字注册会计师陈翎嘉及项目质量复核人陶亮。公司董事会审计委员会认为,容诚会计师事务所在专业胜任能力、投资者保护及独立性方面符合要求,且过往审计工作表现良好。
在审计费用方面,2026年度总费用定为人民币435万元,较2025年度下降34.09%。其中,财务报告审计费用为390万元,内部控制审计费用为45万元。公司解释费用下调主要源于其持续优化治理结构与内控流程,使得审计工作量相应减少。
此次续聘决策遵循了相关监管规定,旨在维持审计工作的连续性与稳定性,保障公司财务信息质量。