中访网数据 北京碧水源科技股份有限公司于近日发布了2025年度内部控制自我评价报告。报告显示,根据《企业内部控制基本规范》及相关要求,公司对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,报告基准日未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围覆盖了公司总部及碧水源建设集团、良业科技集团等主要子公司,涉及资产总额和营业收入占合并报表80%以上。重点评价领域包括内部环境、风险管理、信息沟通、监督活动,以及对采购付款、销售收款、资产管理、财务管理、子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露等关键业务的控制。公司建立了以股东大会、董事会、经理层为核心的治理结构,并设立了审计委员会及内部审计部门履行监督职责。报告期内,公司未发现需整改的财务报告内部控制重大缺陷,自评价基准日至报告发出日之间未发生影响内控有效性结论的因素。