中访网数据 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司于近日披露了由天职国际会计师事务所出具的2025年度内部控制审计报告。报告显示,会计师按照相关审计准则,对蓝色光标截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,蓝色光标在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,保持了有效的财务报告内部控制。该报告由项目合伙人及注册会计师签署,报告日期为2026年4月15日。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,无法绝对防止和发现错报,且未来有效性可能因情况变化而受影响。此次获得无保留审计意见,表明公司在财务报告相关的内部控制体系建设与运行方面符合规范要求,有助于增强投资者对其财务信息可靠性的信心。