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贵州茅台2025年内部控制审计获无保留意见

中访网数据  天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年4月15日出具了贵州茅台酒股份有限公司2025年度内部控制审计报告。报告显示,贵州茅台于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,审计意见为无保留意见。该报告由注册会计师李青龙、梁正勇、曾志签署。报告指出,建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任,同时提醒内部控制存在固有局限性。此次审计结果肯定了贵州茅台在财务报告内部控制体系方面的有效运行,为投资者评估公司治理与财务信息可靠性提供了重要依据。