中访网数据 安永华明会计师事务所于2026年4月16日出具了用友网络科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告。报告显示,审计师认为用友网络按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该审计意见为标准无保留意见。报告指出,建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任,同时提醒内部控制存在固有局限性,无法完全防止和发现错报,且未来有效性可能因情况变化而受影响。此次审计基于《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则执行,审计基准日为2025年12月31日。报告由注册会计师张宁宁和张博泰签字。该结果反映了公司在财务报告内部控制体系方面的规范运作。