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金证科技审计委员会2025年度履职报告发布,强调监督评估与内控建设

中访网数据  深圳市金证科技股份有限公司董事会审计委员会近日发布2025年度履职报告。报告显示,委员会由邵丽丽、杜宣及杨正洪三名董事组成,其中邵丽丽、杨正洪为独立董事,邵丽丽担任召集人。2025年度,审计委员会共召开5次会议,审议了包括年度报告、季度报告、计提资产减值准备、聘请审计机构及内控评价在内的多项重要议案。委员会核心工作聚焦于监督评估外部审计机构立信会计师事务所的审计工作,指导公司内部审计,审阅公司财务报告,并评估内部控制有效性。委员会认为,立信会计师事务所审计工作合规、专业,出具的审计报告公允反映了公司财务状况与经营成果;公司财务报告真实、准确、完整;公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计委员会表示,2025年其恪尽职守,有效履行了监督职责,未来将继续发挥专业作用,维护公司与全体股东利益。