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用友网络科技股份有限公司发布新版内部审计制度,强化董事会直接领导与审计独立性

中访网数据  用友网络科技股份有限公司于近日正式发布新版《内部审计制度》,旨在加强公司治理与内部控制。新制度的核心决策在于确立董事会对内部审计工作的直接领导地位,构建独立、权威、高效的审计体系。公司设立集团审计部,直接对董事办公会负责并报告工作,同时接受董事会审计委员会的指导与监督。审计部总经理由主管董事提名,董事办公会批准,董事长任命,并享有列席公司经营层例会的权限,以保障其工作的独立性与权威性。制度明确了审计部的广泛职责与权限,包括核实内部信息、评价管理职能、检查决策执行、审查预算效益、提出改进建议及对违规行为进行处分等。审计人员编制与经费预算由董事办公会直接批准,进一步确保了审计资源的独立性。新版制度详细规定了从年度计划编制、审计实施到报告出具、后续跟踪的完整工作程序,并制定了针对被审计对象阻挠审计及审计人员违反职业操守的罚则。该制度的实施预计将全面强化公司内部监督机制,提升风险防控能力,对保障公司财务信息真实准确、维护投资者权益及促进公司持续健康发展产生深远影响。