中访网数据 上海同济科技实业股份有限公司董事会审计委员会发布2025年度履职报告。报告期内,委员会共召开5次会议,主要工作包括:指导审计机构变更,聘任大信会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构;审议并通过了公司2024年年度报告、2025年第一至第三季度报告及相关财务决算报告;审查并通过了2024年度内部控制评价报告;听取内部审计工作汇报,评估内部控制有效性。委员会确认公司财务报告公允反映经营成果,内部控制制度健全有效,未发现重大缺陷。
中访网数据 上海同济科技实业股份有限公司董事会审计委员会发布2025年度履职报告。报告期内,委员会共召开5次会议,主要工作包括:指导审计机构变更,聘任大信会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构;审议并通过了公司2024年年度报告、2025年第一至第三季度报告及相关财务决算报告;审查并通过了2024年度内部控制评价报告;听取内部审计工作汇报,评估内部控制有效性。委员会确认公司财务报告公允反映经营成果,内部控制制度健全有效,未发现重大缺陷。